审计

工作职责:

1、在部门负责人领导下,认真积极地开展财务收支审计工作,向领导负责并报告工作;
2、熟悉有关财经和审计工作的法律、法规和规章制度;
3、严守审计纪律,恪守审计职业道德;
4、掌握会计、审计及其相关专业知识;
5、负责档案管理等日常事务工作;
6、具体实施财务收支审计和审计专项调查;
7、负责招标采购日常事务、收费立项、经济合同管理及所有审计资料的收集等工作;
8、认真学习会计、审计业务知识,不断提高自身业务水平。

 

任职资格:

1、具有2年以上内部控制、审计等工作经验;
2、有上市公司工作背景或事务所会计师内控审计背景优先;
3、熟悉掌握国家监管方面的法律法规,熟悉制造业公司各项业务作业规范和内控管理方式和技术;
4、具有较强的风险意识、分析判断能力、沟通协调能力及文笔书写能力;
5、熟悉掌握企业各项审计技术,熟悉企业财务、运营成本,采购成本、税务法律和法规;
6、良好的风险管理意识,具备风险识别和风险管理模型建设能力。

部门:职能类 ▏ 人数:1人 ▏ 地点:东莞 ▏ 工作性质:全职